四川省文学艺术界联合会2016年部门决算编制说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  文联是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带以及联系服务和协调。

  一是坚持“二为”方向和“双百”方针,牢固树立以人民为中心的价值导向,团结带领广大文艺工作者投身文艺创作;二是组织召开省文联代表大会、全委会、主席团会、省级各文艺家协会代表大会和全省文联系统工作会;三是组织大型文艺展演、学术交流和文艺评论、培训、理论研究;四是组织实施全省性文艺奖项评审和文艺工作创先争优活动;五是抓好文艺网站和文艺内刊管理;六是协同有关部门组织好对内对外文化艺术交流活动,积极推进国际民间艺术互访活动;七是依法维护省文联团体会员和广大文艺家及文艺工作者的合法权益;八是完成中国文联和省委、省政府交办的有关事项。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  1、文艺创作健康发展。扎实推进十大文艺创作工程,相继开展了“大山大水•大美四川”——美术创作工程、“看四川——诗书创作工程”、“看四川——摄影创作工程”、“看四川——民间文艺创作工程”、“唱响四川——百姓喜爱的歌”音乐创作工程、“中国梦•百姓故事——纪录四川100双手”电视创作工程、“说唱四川•歌颂中国”——曲艺创作工程、“舞韵四川”——巴蜀舞蹈创作工程、新藏戏创作与展演工程、脱贫攻坚文艺创作工程等,参与的文艺工作者超过7000名,创作作品15800余件,评选出优秀作品915件。通过展览、演出、播映、出版等形式,依托传统媒体、网络媒体、移动终端等传播载体连续推出,全面生动展示四川新形象。促进精品创作。以“艺术四川”创作年活动为抓手,以“深入生活、扎根人民”为主题,组织各领域文艺工作者35000余人次,3000余次深入到偏远贫困山区、革命老区、少数民族地区、受灾地区、重大工程建设一线进行采风创作,催生了一大批文艺精品,如电影《天上的菊美》《兰辉》,电视剧《历史转折中的邓小平》《壮士出川》,电视纪录片《远逝的僰人》《根在四川》,舞剧《家》《红色少年》,川剧《尘埃落定》,京剧《浣花吟》,大型交响乐《生命》,曲艺作品《宝山脊梁》《望红台》,杂技《双人技巧》《青花瓷》,民间工艺作品竹编《苦乐清凉》,民间文学作品《彝族克智译注》,民俗影像《金沙江飞排》,文艺评论《勇者魏明伦》《新中国川剧改革与发展之思考》等,在省内外产生了重大影响,极大地丰富了人民群众的文化生活。“民保工程”有序推进。编辑出版了《中国唐卡艺术集成•德格八邦卷》《四川彝族民间音乐全集》《羌族服饰文化图志》《羌族口头遗产集成》等作品,填补了藏羌彝文化研究空白。《与时俱进李伯清散打评书》《张永贵竹琴专辑》《程永玲:我与四川清音》《严西秀作品选》《董怀义作品集》等出版发行,扩大了我省文化名家的影响力。文化之乡建设稳步推进。遂宁市、岳池县、彭州市、泸县、巴州区被命名为“中国曲艺之乡”,阆中市被命名为“中国春节文化之乡”,巴中市被命名为“中国石刻之乡”,泸州市被命名为“中国长江奇石文化城”,金堂县被命名为“中国书法之乡”,米易被命名为“中国颛顼文化之乡”。 省六次文代会以来,共创作各类文艺作品81000多件(部),其中发表、展览、演出、播映41500多件(部),在全国各艺术门类国家级评奖活动中获得奖励349件(部)。

  2、文艺川军不断壮大。大力实施高端文艺人才培训计划。举办7期四川省文联系统领导干部培训班,4期文艺人才高级研修班及49期各专业人才培训班。邀请全国著名美术家史国良、敬廷尧、霍春阳,著名歌唱家万山红、著名非遗专家苑利等来川授课,给四川的文艺工作者提供了近距离向名家学习的机会,一批中青年文艺骨干迅速成长。实施千名文艺骨干培训工程。推进重点文艺门类传承计划和濒危文艺门类传承人保护计划,一批文艺人才进入名家备选库。通过组织舞蹈、音乐、播音主持等年度考级活动,培养了大批青少年文艺人才。加大文艺人才推广力度。积极组织文艺工作者参加国际国内文艺比赛和评奖,到省外、国外(境外)开展艺术交流与合作,通过广播、电视、报刊、网络等大力宣传和推介,一大批文艺尖子入选国家级文艺家协会的会员、理事、主席团成员。省六次文代会以来,我省省级文艺家协会会员累计达到25000余人,国家级文艺家协会会员达到3100余人,其中有4人担任国家级文艺家协会副主席,43名文艺家担任国家级协会理事。

  3、文艺惠民成效显著。以满足广大人民群众日益增长的文化需求为目标,着力打造以活动品牌为抓手、以基地拓展为基础、以队伍建设为核心、以百姓需求为重点的文艺惠民体系。打造文艺惠民活动品牌。相继创立“戏剧进校园”“温暖全家福”“电影进社区”“曲艺流动讲堂”“民间有大美”“影视大讲堂”“文艺大讲堂”等文艺惠民活动品牌,年均举办品牌惠民活动超过80场,受益群众超过30万人,所到之处群众奔走相告、扶老携幼、踊跃参加。建立文艺惠民创培基地。变“送文艺”为“种文艺”,推进“千人种文艺工程”,在全省建立了9个乡村手机摄影辅导站、11个影视小屋、23个文艺创作培训基地,拓展了惠民活动覆盖面,实现了文艺惠民的“落地生根”。加强文艺惠民队伍建设。启动省市县三级联动文艺志愿服务网络体系建设,相继在18个市州、98个县区建立了文艺志愿服务协会、文艺志愿服务中心、文艺志愿服务队等文艺惠民组织,形成了一支覆盖乡镇、社区、学校、企业的常下乡文艺队伍,每年有逾万人次文艺工作者参与各类文艺惠民活动。创新文艺惠民活动方式。“踏歌四川”“情系百姓”等综合性文艺惠民演出,融采风、笔会、演出、现场培训于一体,受到基层干部群众的热烈欢迎。省六次文代会以来,文艺惠民走进了民族地区、革命老区、边远山区、地震灾区和部队营区。特别是2015年9月以来,围绕省委、省政府精准扶贫、脱贫攻坚目标,组织百名艺术家开展“深入生活、扎根人民”采风创作暨惠民演出,走进30多个贫困县(市、区),用文艺形式送欢乐、聚人心、惠民生,参加活动的艺术家超过4500人次,现场创作书法作品2900多幅,美术作品2300多幅,全部登记造册移交当地党委、政府用于扶贫,成为全省扶贫工作的一大亮点。

  4、文艺活动丰富多彩。以重大节庆为节点,以中心工作为重点,组织开展系列主题文艺活动。围绕重要节日开展文艺活动。通过举办庆祝建国60周年四川省美术作品展,纪念红军长征胜利80周年“深入生活、扎根人民”四川美术创作年作品展,“党旗飘扬”庆祝建党90周年军地美术、书法作品展,“四川省纪念辛亥革命100周年”书画展、“庆祝中华人民共和国成立60周年暨四川省优秀杂技节目展演”、“祖国您好”大型文艺晚会,纪念世界反法西斯战争胜利暨抗日战争胜利70周年书法作品展和音乐晚会等,在全社会奏响了热爱党、热爱祖国、热爱人民的主旋律。围绕中心开展文艺活动。通过主办“大美四川——全国百名画家画四川”美术作品展、“四川更加美丽”——四川美术书法名家优秀作品展、“清廉四川”美术、书法、摄影作品展 、“感恩•重建——‘5•12’汶川特大地震灾后重建”全国美术作品展等,生动展示了近年来我省在经济社会方面取得的巨大成就。举办全国性文艺活动。与中国文联、国家级各文艺家协会共同举办多项全国性文艺活动,通过举办“全国百名文艺工作者看四川灾后重建”活动、绵竹“中国年画节”、中国原生态民歌盛典、第十二届中国民间文艺“山花奖”民俗影像评奖、第25届中国戏剧“梅花奖”(南片)大赛、第26届中国戏剧梅花奖(西片)大赛及全国颁奖典礼、“岳池杯•中国曲艺之乡曲艺大赛”、“第六届全国少儿曲艺大赛”、“全国民间文化之乡建设经验交流会暨管理培训会”、“中华文明历史题材美术创作工程”创作动员大会等,讲述了四川故事、传播了四川声音,展示了四川形象。开展专业性文艺展演。通过举办“百花天府”迎春联欢会、首届四川传统民歌大赛、第七届到十二届“春熙放歌”大型文艺演出、四川书法艺术周、说唱四川——叮当谐剧专场、四川省大学生校园戏剧展演季、向人民报告——蜀风蜀韵四川优秀曲艺节目晋京展演、曲艺名家新秀风采工程、“展谐剧风采,扬蜀粹风韵”——四川谐剧系列文化活动、四川电视节首届电视主持新秀大赛等,展示出四川专业文艺活动精彩纷呈。据统计,省六次文代会以来,省文联年均举办各类专业文艺活动(不含惠民活动)超过50场。

  5、文艺评论引导有力。文艺理论评论工作扎实推进,成为引导创作、多出精品、引领风尚的重要力量。发挥巴蜀文艺奖评奖导向作用。坚持正确的文艺导向,组织第六次、第七次、第八次共三届巴蜀文艺奖评奖,评出获奖作品329(部)件。组织、推荐高质量的文艺评论作品、评论文章参与国家级文艺评论奖,一批理论评论文章获得国家级奖项。召开综合性创作理论研讨会。通过组织召开“学习习近平总书记在文艺座谈会上重要讲话精神专题会”、“习近平总书记在中国文联第十次代表大会上的重要讲话理论研讨会”、“群众题材的当代书写”理论研讨会、“非物质文化遗产的生产性保护”学术讲座,举办“发现四川文艺新锐批评”活动、全省文艺理论骨干培训班等,把握文艺评论方向,研究文艺理论、评论动态,规划文艺创作、评论重点,集中开展文艺评论工作,一批重要成果在全国产生影响。强化文艺理论主阵地功能。运用《四川文艺》报、《现代艺术》《影像生活》《四川剧坛》《四川美术》《四川电影界》《巴蜀风》等报刊,重点刊发评论文章,不断扩大文艺川军的影响力。同时,加强四川文艺网及省级各文艺家协会所属网站建设,通过开设文艺评论“微课堂”,建立省美协、省摄协、省视协等官方微信平台等,及时推送文艺作品、文艺评论及文艺资讯,网友、粉丝量不断攀升。实施巴蜀文艺评论出版工程。《重聚》《巴蜀艺文录》《四川民间文艺60年论文集》《戏剧家﹒藏戏》《新世纪四川优秀文艺评论作品选》《评论四川(2000—2015)》《西部文苑》《时代精神的光荣绽放——电视剧<历史转折中的邓小平>剧评集》《温度与深度——第十三届精神文明建设“五个一工程”(2012-2014)四川获奖作品选及评论集》等一批分量重、影响大的评论文集相继出版,鲜明了导向,引领了方向。

  6、文艺交流频繁深入。紧紧围绕服务于构建“大外宣”“大外交”格局,积极拓展与国外及港澳台地区的交流渠道,着力搭建区域文艺交流平台。实施文艺“走出去”战略。组织“东方茉莉•花开悉尼”专场音乐会、“少儿舞蹈直通车澳门行”、“中国四川——德国巴伐利亚民族艺术生态纪录展”、“秋韵——中日画家作品联合展”、“釜山国际版画交流展”、第二届法国巴黎摄影双年展、第25届中日友好少年书法交流大会、“2012年韩国庆州国际书艺大展”、“第41届耶路撒冷国际艺术和手工艺艺术节”、“法国巴黎中国曲艺节”、“中华曲艺海外行”、“舞出七彩人生”——第三届海峡两岸金牌舞蹈展等展演活动,文艺交流地域从日韩、东南亚扩展到美国、欧洲,文艺交流人员从体制内扩展到体制外,文艺交流品种从以美术、书法为主延伸到民间文艺、曲艺、杂技、戏剧等多艺术门类。搭建区域文艺交流平台。成立了川藏艺术联盟,组织开展了中国西南六省区市摄影联展、川豫摄协交流周、长江流域戏剧发展战略联盟会议、黄河流域戏剧发展会议等多个区域性文艺交流活动。

  7、自身建设全面提升。省文联党组和省文联主席团深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,用新理论、新思想、新观念武装头脑、指导实践、推动工作,全系统干部职工的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识明显增强,服务基层、服务群众、服务文艺工作者的能力显著提高,形成了凝心聚力、真抓实干的良好氛围。着力开展系列教育实践活动。严格按照中央和省委的决策部署,开展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”、“两学一做”专题学习教育、“挂包帮”联系点工作、“走基层、解难题、办实事、惠民生”活动。着力抓好党风廉洁建设。进一步健全和完善各项规章制度,促进机关作风转变。成立机关纪委,落实党风廉政建设的主体责任和监督责任,扎实开展“七个专项”治理,严格执行中央“八项规定”和省委省政府“十项规定”,加强监督检查,推动廉政防控机制融入业务、融入管理。着力完善文联组织网络。全省21个市州都成立了文联,全省183个县(市区)中有160个县(市区)成立了文联,部分乡镇也建立了文联组织。增加了省文联机关、省美术馆编制和经费。解决了省电视家协会、省电影家协会机构问题。成立四川省文联文艺资源中心、四川省文联文艺交流中心。着力加强基础设施建设。省美术馆新馆建成并开馆使用,省美协重庆办事处(原“画家之村”)拆迁遗留问题圆满解决,沫若艺术院的硬件设施和功能逐步完善,建成“三馆一室一画廊”。着力打造数据库网络平台。推进四川省文艺资源中心数据库平台建设,以文艺作品、文艺人才数据库建设为重点,开展分类建库工作。开展四川传统村落(第一批)立档调查工作,协助中国民协建立四川民间文学数据库。着力推进文艺维权工作。聘请法律顾问,搭建四川省文艺维权中心综合服务平台,开展相关法律咨询、法律援助。

  二、部门概况

  省文联下属二级单位7个,其中行政单位1个,参公其他事业单位6个。

  三、收支决算总体情况

  2016年省文联本年收入合计6265.19万元,其中:财政拨款收入5995.77万元,占95.7%;事业收入148.68万元,占2.37%;经营收入84.57万元,占1.35%;其他收入14.01万元,占0.23%;年初结转和结余22.16,占0.35%。2016年本年收入合计较2015年减少1035.06万元,下降14%,变动的主要原因为2015年上年结转数大余2016年上年结转数,分别是文联机关维修费结转243.4万、美术馆物管费结转757.4万。(饼状图)

 

  2016年省文联本年支出合计6265.19万元,其中:基本支出2147.36万元,占34.28%;项目支出3932.17万元,占62.76%;经营支出84.57万元,占1.35%;年末结余101.09万元,占1.61%。2016年本年支出合计较2015年减少1035.06万元,下降14%,变动的主要原因为2015年有1000.8万上年结转支出数,分别是文联机关维修费结转支出243.4万、美术馆物管费结转757.4万。(饼状图)

 

  四、财政拨款收支决算情况

  省文联2016年度财政拨款收入支出总决算5995.77万元。与2015年相比,财政拨款收入、支出各减少1084.45万元,下降15.32%。(柱状图)

 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  省文联2016年度一般公共预算财政拨款支出5995.77万元,占本年支出合计的98.62%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少1084.45万元,下降15.32%。(柱状图)

 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  省文联2016年一般公共预算财政拨款支出5995.77万元,主要用于以下方面:教育支出127.80万元,占2.13%;文化体育和传媒支出4966.74万元,占82.84%;社会保障和就业支出520.40万元,占8.68%;医疗卫生支出120.57万元,占2.01%;住房保障支出240.06万元,占4.00%;年末项目结余20.2万元,占0.34%。(饼状图)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

  1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2016年决算数为127.80万元,完成预算86.35%,决算数小于预算数的主要原因是12月底的培训班于2017年1月结束,该期培训支出也结转至2017年。

  2.文化体育与传媒(类)

  文化(款)行政运行(项):2016年决算数为523.48万元,完成预算100%;一般行政管理事务(项):294.75万元,完成预算98.57%;决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定和厉行节约的原则,接待费和因公出国境支出节约。文化展示及纪念机构(项):1271万元,完成预算100%;其他文化支出(项):2628.70万元,完成预算100%。

  其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展(项):178万元,完成预算100%;文化产业发展(项):70.81,完成预算54.47%;决算数小于预算数的主要原因是剧本《天乳》项目未在2016年启动。

  3.社会保障和就业(类)

  行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):223.13万元,完成预算100%;事业单位离退休(项):22.95万元,完成预算100%;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):179.42万元,完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出(项):79.79万元,完成预算100%。

  抚恤(款)死亡抚恤(项):11.82万元,完成预算100%。

  其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):3.29万元,完成预算98.91%,决算数小于预算数的主要原因是失业保险缴费比例减少。

  4.医疗卫生与计划生育(类)

  医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为33.45万元,完成预算100%;事业单位医疗(项):76.37万元,完成预算100%;公务员医疗补助(项):10.75万元,完成预算100%。

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):123.18万元,完成预算100%;购房补贴(项):116.88万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  省文联2016年一般公共预算财政拨款基本支出2130.17万元,其中:

  人员经费1908.33万元,主要包括:基本工资424.39万元、津贴补贴196.67万元、奖金73.72万元、绩效工资310.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费179.42万元、职业年金缴费79.79万元、其他社会保障缴费134.64万元、离休费131.27万元、退休费11万元、抚恤金11.82万元、奖励金0.15万元、住房公积金123.18万元、购房补贴116.88万元、其他对个人和家庭的补助支出114.80万元。

  公用经费221.84万元,主要包括:办公费41.70万元、印刷费3.80万元、手续费0.11万元、水费10.84万元、电费10.41万元、邮电费20.92万元、物业管理费5.40万元、差旅费2.58万元、维修(护)费4.62万元、租赁费0.36万元、会议费23.63万元、培训费5万元、劳务费6.2万元、委托业务费4.68万元、工会经费16.75万元、福利费7.36万元、公务用车运行维护费0.48万元、其他交通费33.11万元、税金及附加费用1.84万元、其他商品和服务支出4.81万元、办公设备购置17.24万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  省文联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为47.36万元,完成预算87.7%,其中:因公出国(境)费支出决算为4.11万元,完成预算58.71%;公务用车购置及运行维护费支出决算为37.89万元,完成预算97.15%;公务接待费支出决算为5.36万元,完成预算67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约,缩减支出。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.76万元,增长1.63%,其中:因公出国(境)费支出决算增加1.91万元,增长86.82%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.11万元,下降2.85%;公务接待费支出决算减少0.04万元,下降0.74%。增减变动的主要原因是厉行节约结合具体工作需要的增减。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.11万元,占8.68%;公务用车购置及运行维护费支出决算37.89万元,占80%;公务接待费支出决算5.36万元,占11.32%。具体情况如下:

  (饼状图)

 

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费4.11万元。全年安排因公出国(境)团组2次,出国(境)3人。开支内容包括:2人次出访台湾、1人次出访马来西亚。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费37.89万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车11辆,其中:轿车10辆、载客汽车1辆。

  公务用车运行维护费支出37.89万元。主要用于各类文化文艺活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费5.36万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待125批次,578人,共计支出5.36万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  省文联2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,省文联机关运行经费支出119.9万元,比2015年增加39.12万元,增长48.43%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,省文联政府采购支出总额664.55万元,其中:政府采购货物支出44.25万元、政府采购服务支出620.3万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,省文联公有车辆11辆,其中:一般公务用车11辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标26个,涉及财政资金3692.9万元,覆盖率达到95%。

  1、财政支出管理绩效自评得分97.9分。一是预算编制总分10分,自评得分10分;二是预算执行情况总分20分,自评得分19.95分;三是综合管理情况总分40分,自评得分38分;四是整体效益情况总分30分,自评得分29.95分。

  2、财政支出管理绩效工作存在问题。

  一是没有按照省财政厅的要求安排下属各部门各单位的绩效评价工作任务;二是对部门和各单位的绩效分解工作应更加细化;三是在做好重点项目工作方面应加大探索创新,力求达到更高层次的工作成效。

  3、财政支出管理绩效工作改进措施

  一是进一步要求各单位各部门强化项目管理,从提高项目绩效预算入手,探索建立绩效目标申报、审核、批复、监控机制,将绩效目标作为预算安排的重要依据,提高预算编制的科学性和准确性。二是进一步强化预算执行,促进项目加快实施。严格执行项目预算,做到专款专用。加强项目进度的督查,督促相关人员及时完善资料,及时报账。三是“八项规定”出台后,国家不断出台新的政策和规定,我会专业人员应在适应新的要求上不断学习,不断完善相关制度,进一步规范财务会计核算。四是及时制定出下属各单位的部门支出绩效评价工作方案,并定期抽查执行情况。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  6.教育(类)进行及培训(款)培训支出(项):指本部门安排的用于培训的支出。

  7.文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):指行政及参公单位的基本支出。

  文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项):指行政及参公单位未单独设置的项级科目的其他项目支出。

  文化体育与传媒(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项):指各类艺术展览馆、文化名人纪念馆的支出。

  文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):指除上述项目以外的其他用于文化方面的支出。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指归口管理的事业单位离退休方面的支出。

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政及参公单位开支的离退休支出。

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指由单位实际缴纳的职业年金支出。

  社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  9.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  14.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。