2020-07-26

四川省财政厅2013年部门预算编制的说明

  • 2013年04月10日 11时44分
  • 来源: 财政厅
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  •   按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

      一、基本职能及主要工作

      四川省财政厅是贯彻执行国家财税方面政策,承担各项财政收支管理责任,负责编制年度省级预决算草案并组织执行,以及监督财政性经济发展支出等财政管理相关工作的省政府组成部门。根据省委、省政府关于2013年全省工作的总体部署,2013年财政工作的总体要求是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,紧紧围绕主题主线,牢牢把握“科学发展、加快发展”工作基调,以提高经济增长质量和效益为中心,认真贯彻实施多点多极支撑发展战略,在继续巩固财政发展“三四五”工作思路基础上,紧紧围绕未来五年财政发展思路和任务,继续实施积极的财政政策,促进经济稳定增长,转变经济发展方式,切实保障改善民生,提升财政管理绩效,进一步做大收支规模、优化支出结构、完善体制机制,为保持全省经济持续健康发展和社会和谐稳定作出更大的贡献。

      二、部门概况

      四川省财政厅下属二级预算单位10个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位6个。

      三、收支预算总体情况

      2013年省财政厅收入预算总额为17549.18万元,其中:当年财政拨款收入15052.44万元,事业收入180万元,上年结转收入2316.74万元。相应安排支出预算17549.18万元,其中:一般公共服务15984.25万元,社会保障和就业859.53万元,医疗卫生262.19万元,住房保障支出443.21万元。

      四、支出预算安排情况

      四川省财政厅部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省财政事业发展相关工作。 

      基本支出,是用于保障四川省财政厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

      项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

      (一)一般公共服务支出15984.25万元,主要用于:机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:全省政府非税收入、财政票据印制、政府采购电子化平台建设及运行维护费、金财工程建设及运行维护等方面支出。

      (二)社会保障和就业支出859.53万元,主要用于:厅机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。

      (三)医疗卫生支出262.19万元,主要用于:厅机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

      (四)住房保障支出支出443.21万元,主要用于厅机关下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 



    附件下载:

    财政厅部门预算公开表格

    责任编辑: 暴雨将至
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    四川省财政厅2013年部门预算编制的说明

  • 2013年04月10日 11时44分
  • 来源: 财政厅
  •   按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

      一、基本职能及主要工作

      四川省财政厅是贯彻执行国家财税方面政策,承担各项财政收支管理责任,负责编制年度省级预决算草案并组织执行,以及监督财政性经济发展支出等财政管理相关工作的省政府组成部门。根据省委、省政府关于2013年全省工作的总体部署,2013年财政工作的总体要求是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,紧紧围绕主题主线,牢牢把握“科学发展、加快发展”工作基调,以提高经济增长质量和效益为中心,认真贯彻实施多点多极支撑发展战略,在继续巩固财政发展“三四五”工作思路基础上,紧紧围绕未来五年财政发展思路和任务,继续实施积极的财政政策,促进经济稳定增长,转变经济发展方式,切实保障改善民生,提升财政管理绩效,进一步做大收支规模、优化支出结构、完善体制机制,为保持全省经济持续健康发展和社会和谐稳定作出更大的贡献。

      二、部门概况

      四川省财政厅下属二级预算单位10个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位6个。

      三、收支预算总体情况

      2013年省财政厅收入预算总额为17549.18万元,其中:当年财政拨款收入15052.44万元,事业收入180万元,上年结转收入2316.74万元。相应安排支出预算17549.18万元,其中:一般公共服务15984.25万元,社会保障和就业859.53万元,医疗卫生262.19万元,住房保障支出443.21万元。

      四、支出预算安排情况

      四川省财政厅部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省财政事业发展相关工作。 

      基本支出,是用于保障四川省财政厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

      项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

      (一)一般公共服务支出15984.25万元,主要用于:机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:全省政府非税收入、财政票据印制、政府采购电子化平台建设及运行维护费、金财工程建设及运行维护等方面支出。

      (二)社会保障和就业支出859.53万元,主要用于:厅机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。

      (三)医疗卫生支出262.19万元,主要用于:厅机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

      (四)住房保障支出支出443.21万元,主要用于厅机关下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 



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